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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-03 12:15

你好    應(yīng)該是 按專項(xiàng)應(yīng)付款來(lái)核算科目的。 用這個(gè)科目來(lái)核算處理。 的   

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2021-03-03 12:17

我收到款都記入了專項(xiàng)應(yīng)付款,但是支出時(shí)用的是生產(chǎn)成本下一個(gè)單獨(dú)科目在核算,這樣行嗎,項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行兩年了,快驗(yàn)收了

meizi老師 解答

2021-03-03 12:19

你好    可以 。 你可以核算。 可以的。    

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2021-03-03 12:22

另外,老師,以前沒(méi)有接觸過(guò)這種國(guó)家項(xiàng)目,我現(xiàn)在是這個(gè)項(xiàng)目的憑證和公司的其他憑證裝訂在一起的,等驗(yàn)收審計(jì)時(shí),要查每一筆的支出明細(xì),我要把整個(gè)公司憑證都拿出來(lái),在里邊找這個(gè)專項(xiàng)的相應(yīng)憑證。這樣合理嗎

meizi老師 解答

2021-03-03 12:25

 你好   你可以參考這個(gè)來(lái)做賬    最好是列清楚明細(xì)哈  
“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目核算企業(yè)接受國(guó)家撥入的具有專門用途的撥款,如專項(xiàng)用于技術(shù)改造、技術(shù)研究等,以及從其他來(lái)源取得的款項(xiàng)。
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
撥款使用時(shí)
借:在建工程
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項(xiàng)目
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:銀行存款

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你好? ? 應(yīng)該是 按專項(xiàng)應(yīng)付款來(lái)核算科目的。 用這個(gè)科目來(lái)核算處理。 的? ?
2021-03-03 12:15:14
學(xué)員你好,研發(fā)形成樣機(jī)出售要從研發(fā)支出轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
2021-12-04 22:35:48
一般研發(fā)支出期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,不會(huì)進(jìn)到生產(chǎn)成本 如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-05-14 13:24:17
你好,屬于研發(fā)的用研發(fā)支出歸集
2019-12-30 13:14:36
你好,研發(fā)支出是轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用或無(wú)形資產(chǎn)核算的
2018-03-29 10:37:08
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