
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,一月份增值稅申報表上的銷售額是30萬,報稅扣款成功了,財務做賬時發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額實際是20萬,有一張空白作廢發(fā)票(這個空白作廢支票我也搞不懂),請問還是按一月份申報后的稅額做應交稅費相關稅費的賬嗎?
答: 你好? ? 你作廢發(fā)票當時 系統(tǒng)作廢? ?發(fā)票也做發(fā)票了嗎? 作廢發(fā)票和 作廢支票是不一樣的 。? 你如果季度不超過30萬? 你報錯了 就可以申請去改申報表? 退稅的?
老師,一般納稅人公司11月當月有作廢的專票,現(xiàn)在12月申報11月增值稅,這作廢發(fā)票的金額,稅額需要在增值稅申報表填寫嗎。有點忘了
答: 作廢的不需要申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表怎么作廢重報
答: 你好,你電子稅務局有作廢功能嗎?


格林豪泰龍湖祥云路店- 追問
2021-03-03 15:53
meizi老師 解答
2021-03-03 15:57
格林豪泰龍湖祥云路店- 追問
2021-03-03 15:58
meizi老師 解答
2021-03-03 16:06