0老師,請問財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時(shí)候,正好當(dāng)月只發(fā)生了一筆利息收入,當(dāng)時(shí)記賬是借利息收入(紅字)借銀行存款(藍(lán)字),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎樣做?本期發(fā)生額是不是為0呢?
嘻嘻
于2021-03-04 09:14 發(fā)布 ??840次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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你好,是這樣做分錄
收到利息時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤
以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27

你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06

你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13

和結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣借本年利潤貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。這個(gè)軟件自己就結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)就是把發(fā)生時(shí)的科目結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向 對方科目是本年利潤!
2018-12-24 09:37:28

這個(gè)最好是做借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)合適。
2019-01-04 16:08:35
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