老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

銀行收到利息時:借:銀行存款貸:財務費用---利息收入結轉(zhuǎn)時:借:財務費用---利息收入貸:本年利潤 是這樣嗎老師?還是結轉(zhuǎn)的時候記借:本年利潤貸:財務費用
答: 你好,是這樣做分錄 收到利息時: 借:銀行存款 貸:財務費用---利息收入 結轉(zhuǎn)時: 借:財務費用---利息收入 貸:本年利潤 以上兩筆分錄都是正數(shù)
銀行利息收入0.88。借銀行存款0.88;帶財務費用0.88。這個怎么結轉(zhuǎn)本年利潤
答: 你好你這個虛增本年累計數(shù),需要做,借銀行0.88 借財務費用-0.88 結轉(zhuǎn)做借本年利潤 -0.88 貸財務費用-0.88
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
手工錄利息收入,借:銀行存款貨:財務費用結轉(zhuǎn):借財務費用貸:本年利潤,對嗎
答: 你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的


柒澀果 追問
2021-06-16 08:40
maize老師 解答
2021-06-16 08:45