
老師,2月份沒(méi)有銷售,印花稅是按次申報(bào),為什么申報(bào)不了,顯示納稅期限除月,季,年外不允許進(jìn)行零申報(bào),是可以不申報(bào)嗎
答: 你好 您好這種情況您需要聯(lián)系您的稅務(wù)局 您好這種情況您需要聯(lián)系您的稅務(wù)局。 正常來(lái)說(shuō)按次申報(bào)的是發(fā)生就報(bào)
按期匯總繳納印花稅如何零申報(bào)
答: 你好!你直接填0然后申報(bào)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每次報(bào)印花稅都會(huì)出現(xiàn)“添加【印花稅納稅申報(bào)(報(bào)告)表】失敗,【稅款所屬期】與稅費(fèi)種認(rèn)定中【納稅期限】不符!”這樣的提示,這個(gè)是什么原因呢。需要去地稅補(bǔ)報(bào)之前的印花稅嗎?都是屬于零申報(bào)
答: 你好!你要去地稅進(jìn)行稅種認(rèn)定

