
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,在發(fā)放工資時,有一部分員工的工資少發(fā)了,比如發(fā)100w只發(fā)了98w,過兩天補剩下兩w我在發(fā)的時候可以直接借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w嗎?等補的時候再借:應付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w還是要在借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w 貸:其他應付款 2w,等補的時候再借:其他應付款2w 貸:銀行存款2w
答: 你好 按一種方法處理!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,次月發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保(個人) 銀行或現金這個我還是不理解,工資發(fā)的上學社保當月嗎?
答: 次月發(fā)工資的時候需要扣除你們單位個人負擔的社保,扣除這個社保之后再給他發(fā)工資,社保繳納和你們發(fā)工資,這個不沖突。
老師,發(fā)放工資,不走對公,不發(fā)現金,法人從對公戶轉錢出來,發(fā)工資時可以直接沖法人的欠款嘛?視同法人發(fā)放工資,就是借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人
老師,我再問個問題,工人工資有時候是老板自己拿個人銀行卡付的,發(fā)放工資分錄,可以這樣寫不,借:應付職工薪酬—職工工資 貸:其他應付款-老板名字
老師您好,我發(fā)放工資的時候可以做這筆分錄嗎?借:應付職工薪酬——工資貸:其他應付款 可以嗎?感覺好像不能這樣做吧
公司沒有實收資本這個科目,發(fā)放工資的現金是通過其他應付款-老板個人借款的借:現金 1000貸:其他應付款-老板 1000發(fā)放工資,借:應付職工薪酬 1000貸:現金1000這樣可以嗎


曉海老師 解答
2016-10-25 11:49
曉海老師 解答
2016-10-25 11:56