- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-10-25 15:28
什么情況下做第一種分錄 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬?
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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-10-25 15:24:47

你好!這個(gè)可以不用計(jì)入工資個(gè)稅。
2017-12-18 15:23:33

您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-12-19 15:09:21

如果稅務(wù)局趙你,你這樣跟稅務(wù)局商量,第一我們食堂買菜賣肉基本上都是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里買來的,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小商小販銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,就算給我們開了發(fā)票也是免稅發(fā)票,并沒有造成國家稅款流失,第二農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售額的起征點(diǎn)是2萬元,小商小販每個(gè)月銷售額能達(dá)到2萬元嗎?基于此你需要做足證據(jù):第一,財(cái)務(wù)給食堂撥錢,食堂給財(cái)務(wù)部門開收據(jù),第二,食堂買菜賣肉,從小商小販那里收到收據(jù)(自己偽造也行)要有花銷明細(xì)和每日支出明細(xì),第三,月末食堂將收據(jù)和日支出明細(xì)轉(zhuǎn)回給財(cái)務(wù)部,第四,月末,財(cái)務(wù)部門和食堂對賬,多退少補(bǔ)!
2014-09-12 10:14:43

借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-12-24 10:55:49
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@歲月婧好 追問
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@歲月婧好 追問
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鄒老師 解答
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