天河公司于20X9年3月1日收到甲公司開出的一張面值為20 000元,期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票,用以抵償以前所欠貨款。4月20日向乙公司銷售一批商品,售價(jià)50 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6 500元,乙公司當(dāng)日開出承兌一張票面金額為56 500元,期限為4個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。 3.要求: (1)編制收到商業(yè)匯票以及到期收到票據(jù)款的會(huì)計(jì)分錄 (2)編制假設(shè)乙公司到期無(wú)力支付票據(jù)款時(shí)天河公司的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄。
郭幸運(yùn)
于2021-03-09 17:28 發(fā)布 ??2040次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-03-09 17:32
1借應(yīng)收票據(jù)56500
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅6500
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1借應(yīng)收票據(jù)56500
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅6500
2021-03-09 17:32:05

1借短期借款100000
財(cái)務(wù)費(fèi)用500
應(yīng)付利息1000
貸銀行存款101500
2借原材料700000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額11900
貸應(yīng)付賬款819000
借應(yīng)付賬款819000
貸銀行存款817600
財(cái)務(wù)費(fèi)用1400
3借財(cái)務(wù)費(fèi)用80
貸銀行存款80
4借原材料60100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1031
貸應(yīng)付票據(jù)61131
5借應(yīng)付票據(jù)70000
貸銀行存款70000
6、借應(yīng)收賬款30000
貸應(yīng)收票據(jù)30000
2022-04-15 11:40:44

同學(xué)你好,借;原材料,20700元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),2677元,貸:銀行存款,777元,應(yīng)付票據(jù),22600元。
2022-12-11 14:24:39

1借應(yīng)收票據(jù)70200
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額10200
2019-10-24 13:59:57

您好? 稍等? 解答過程中
2022-12-01 15:06:47
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暖暖老師 解答
2021-03-09 17:32
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2021-03-09 17:32