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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-03-10 10:06

你好,同學。
你這里的分錄處理并沒什么問題的

學堂學員 追問

2021-03-10 14:47

老師,你好。我們是事業(yè)單位,維修維護完工時甲方已開具191600的發(fā)票,但是我實際沒有支付沒那么多的錢,我財務會計是不是需要按照實際支付的金額143700元做分錄呢?不然我預算會計和財務會計的應返還額度不一樣了,謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2021-03-10 14:47

你預算會計是按實際支付金額計支出的,財務 會計沒錢支付部分放負債處理即可的

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相關問題討論
你好,同學。 你這里的分錄處理并沒什么問題的
2021-03-10 10:06:06
借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用
2017-06-29 11:31:18
你好,這個計入專項款就可以了
2019-02-27 11:04:21
那不應該是:借:管理費用(維修費) 貸:庫存現金嗎?
2017-04-06 10:02:48
你好,對, 借:業(yè)務活動費用, 貸:其他應付款
2021-09-02 14:29:37
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