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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-10 12:58

借應付職工薪酬,貸其他應付款-社保,應交稅費-個人所得稅,銀行存款

幸福smile 追問

2021-03-10 12:59

不是其他應收款嗎?

小葉老師 解答

2021-03-10 13:02

同學,你好,用其他應收款和應付都可以

幸福smile 追問

2021-03-10 13:04

那計提社保要怎么做分錄了

小葉老師 解答

2021-03-10 13:05

借管理費用(公司部分),貸應付職工薪酬,支付社保時,借應付職工薪酬,其他應付款,貸銀行存款

幸福smile 追問

2021-03-10 13:05

好的,謝謝老師

小葉老師 解答

2021-03-10 13:06

親愛的同學,不客氣哈

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相關問題討論
借應付職工薪酬,貸其他應付款-社保,應交稅費-個人所得稅,銀行存款
2021-03-10 12:58:26
你好,多計提的紅沖,少計提的補計提
2020-06-18 08:55:24
借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 應交稅費-個稅 銀行存款
2020-01-12 13:44:02
你好!按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
借:應付職工薪酬——工資,貸:其他應收款——代扣個人社保,貸:應交稅費——應交個人所得稅,貸:其他應收款——代扣個人公積金,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)工資費用,借:管理費用——工資,借:銷售費用——工資,借:生產(chǎn)成本——直接人工,借:制造費用——工資,貸:應付職工薪酬——工資
2017-11-04 22:03:44
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