
你好,請問去年底公司交了一筆暖氣費用6千,當時沒有開發(fā)票,做了借:管理費用6000,貨:銀行存款6000 ,今年去拿回的發(fā)票,是專票,實際金額價稅合計為6375.6,這個375.6員工墊付了,現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整呢
答: 你好 借?管理費用? -6000 ? 貸?銀行存款? -6000 借?管理費用? 6000 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 375.6 ? 貸?銀行存款? 6000 ? ? ? 現(xiàn)金? ? 375.6
2024年11月取得冬季4個月暖氣費發(fā)票,銀行存款支付,同時攤銷11月暖氣費,借:預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)、管理費用,貸:銀行存款,12月時攤銷12月暖氣費,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,今年年初退租,2月收到紅沖暖氣費發(fā)票,物業(yè)重新開具11月、12月暖氣費發(fā)票,會計分錄怎么寫?
答: 借,銀行存款, 預(yù)付賬款 貸,利潤分配未分配利潤 進項轉(zhuǎn)出 借利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸,預(yù)付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:北方暖氣費列入管理費用二級科目寫什么?
答: 同學你好,就可以是暖氣費

