
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師你好,我咨詢一下19年的殘保金我做了:借:管理費用 - 殘保金 貸: 銀行存款 20年3月收到了退還,請問分錄用應該怎么做?20年10月多收了90元(不知道是什么)應該怎么處理呢?19年的年報需不需要調(diào)整,需不需要該?
答: 您好!20年收到返還這樣做分錄 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 20年多收的90元也可以計入營業(yè)外科目,19年的報表不用調(diào)整的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,殘保金的分錄怎么做呀?是借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款嗎?要不要計提?
答: 你好! 殘保金可以直接記入管理費用,不計提。

