老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

開具紅字專用發(fā)票,之前那筆已經(jīng)入賬,錯誤發(fā)票對方也退給我們了,本月開出藍字發(fā)票,票據(jù)粘貼的時候有什么要求
答: 你好 購買方?jīng)]有認證的嗎
老師好,登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺提示當(dāng)月有1張紅字專用發(fā)票 ,后聯(lián)系供應(yīng)商說是因為上個月開錯了發(fā)票 寄給我們采購部門 發(fā)現(xiàn)錯誤后采購部門又直接退還了發(fā)票 這個月重新開具新的正確的發(fā)票給我們 那我現(xiàn)在就按新的正確的發(fā)票入賬 系統(tǒng)提示的紅字發(fā)票不管它 因為也沒有收到這張紅字發(fā)票 可以嗎?謝謝~
答: 紅字發(fā)票的進項你原來有做賬嗎??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們公司去年7月份開了一張專票,今年3月份把那張專票開成紅字發(fā)票了,請問怎么入賬
答: 你好! 沖紅后,有沒開發(fā)票呢?

