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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-12 20:33

您好,沒開發(fā)票的暫估科目,開發(fā)票的不用暫估即可

1184368902 追問

2021-03-12 20:36

她的意思是已開票未開票相加和賬本上的應(yīng)收余額一致

小林老師 解答

2021-03-12 20:37

您好,是的,她的理解非常正確

1184368902 追問

2021-03-12 20:56

但是我有點搞不靈清
可以這樣理解嗎 表格里的已開票就是應(yīng)收款的垃圾桶 為了平衡未開票
表格里的數(shù)據(jù)就是要發(fā)給主辦會計和老板的 是不是這樣計方便主辦做賬啊
我反正腦子被弄混了

小林老師 解答

2021-03-12 21:27

您好,不是的,沒開票或收票用應(yīng)收/應(yīng)付~暫估,開票或收票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做賬

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您好,沒開發(fā)票的暫估科目,開發(fā)票的不用暫估即可
2021-03-12 20:33:26
你好,做銷售費用里面就可以。
2021-04-08 11:06:36
還有就是我注銷一般戶,將一般戶的15元轉(zhuǎn)入基本戶了,但是我一般戶以前的余額為零,這個我怎么做賬
2017-08-07 11:46:53
開紅字發(fā)票紅沖
2017-02-10 15:05:30
你好你說的是正確的
2024-06-18 01:25:37
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