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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-03-13 07:36

你好,如果留底稅額在轉(zhuǎn)出多交增值稅科目里,那么借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

以后的以后 追問

2021-03-13 10:42

留底沒做

徐阿富老師 解答

2021-03-13 10:43

你好,留底稅額肯定是在應(yīng)交稅費的某個子目下面的,不會沒有做的呀。

以后的以后 追問

2021-03-13 11:32

在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅下   現(xiàn)在我抵扣了預(yù)交增值稅  怎么做

徐阿富老師 解答

2021-03-13 11:35

你好,除了我發(fā)你的分錄外,你先做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 袋應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。就可以了

以后的以后 追問

2021-03-13 18:22

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2021-03-13 18:22

不客氣,祝你快樂,請為我五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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