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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-13 12:43

您好
根據科目余額表錄入期初余額
那庫存商品也應該根據明細余額錄入的

yolanda 追問

2021-03-13 12:44

那科目余額表,有庫存商品的明細嗎?科目余額表都有明細嗎?

bamboo老師 解答

2021-03-13 12:46

那看您前面做賬的庫存商品有沒有設置明細
我自己這邊是有的

yolanda 追問

2021-03-13 13:01

老師,有一個科目,其它應付款,是借方余額,162,然后我的期初表前面有個貸字。那這樣我要什么樣錄入?我期初那里加個-號嗎?還是什么樣?我發(fā)現有幾個科目的借貸跟期初前面的借貸都不一樣。我不知道什么錄入。

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:04

其他應付款期初負數 并入到其他應收款欄次填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:08

老師那應收賬款的余額是貸方,然后期初數前的應收賬款是借方,我應該什么樣做?

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:10

應收賬款的余額是貸方 看應收賬款下明細的貸方要并入預收賬款填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:39

老師應付賬款的余額是借方,我是不是在期初數 那里入到預收賬款去?

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:40

應付賬款的余額是借方 錄入預付賬款

yolanda 追問

2021-03-13 14:11

老師:其他 應付款,是借方余額,,那是不是放到其他 應收款去?

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:13

是的 是其他應付款下的明細科目的借方余額哈 不是總的

yolanda 追問

2021-03-13 14:16

是明細上有一筆是借方的,別的都是貸方的。就剛好這筆沒有沖。余額就是這一筆,余額在借方。那我期初數是不是其他 應收?

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:17

是的 這筆借方余額填到其他應收款

yolanda 追問

2021-03-13 14:27

老師,做完了,然后試算不平衡,那是不是不對?

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:27

是的 試算不平衡 應該是期初填的不對

yolanda 追問

2021-03-13 14:29

應該就是那四個,應收應付,其他應收和其他應付,對吧?我沒弄明白

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:31

應該是的 您并到對方科目填寫了 那本身科目有沒有增加呢 
比如-140 正100  體現的負數是-40 您并入對方科目是140 然后本身科目是100  

yolanda 追問

2021-03-13 14:35

那應該什么辦呢?

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:37

那實在不行 就根據科目余額表的期末數填寫 填寫負數就好了

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相關問題討論
你好? 不一致的話 是不可以的; 你要去查詢下是什么原因導致的; 避免差異 有問題導致你賬實不符合的情況??
2021-07-28 15:50:42
這個你可以不設置,但是你Excel需要設置清楚或者有單獨進銷存軟件也可以
2020-11-13 08:51:37
同學 你好 這種情況可能是岀顯了商品折扣 或者岀現了退貨
2021-12-31 20:21:57
也是做庫存的進,銷? 存的表格統(tǒng)計 數據??
2021-09-15 11:54:39
同學,你好 一般是數量金額式,但不強制
2021-07-26 15:18:17
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