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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2021-03-14 16:15

你好,就是最后的貸銀行存款的分錄。

今天你學(xué)習(xí)了嗎? 追問

2021-03-14 16:17

繳增值稅的時候借營業(yè)外收入-紅字
這種分錄怎么理解呢

答疑蘇老師 解答

2021-03-14 16:19

你好,是貸紅字,你們這樣做比較復(fù)雜,看老師給你發(fā)的

今天你學(xué)習(xí)了嗎? 追問

2021-03-14 16:19

老師,1月份還有一筆增值稅做的是借稅金及附加
貸:銀存
按照這種方法要怎么調(diào)賬呢

答疑蘇老師 解答

2021-03-14 16:23

你好,之前的繳納了,就不用調(diào),以后按老師給你的分錄做。

今天你學(xué)習(xí)了嗎? 追問

2021-03-14 16:31

老師,我們公司之前一直通過稅金及附加科目核算增值稅,現(xiàn)在要調(diào)1月和2月的要按照那個核算手冊上面的應(yīng)該怎么調(diào)呢
就是我發(fā)給您的第一個圖,
1月做的分錄是借。稅金及附加-增值稅
2月做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(但是我們公司沒有計(jì)提,月末的時候也是按照我發(fā)給你的那個圖做的,所以未交增值稅我做了多少就要多少的余額)

答疑蘇老師 解答

2021-03-14 16:39

你好,那就是把所有錯誤分錄負(fù)數(shù)沖掉,然后按正確的做。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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