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送心意

萱萱老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-14 20:32

企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后,由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票的,可暫按合同規(guī)定的金額計(jì)入固定資產(chǎn)

燕子 追問

2021-03-14 20:40

發(fā)生的房屋裝修費(fèi)也未取得發(fā)票,但也裝修完成投入使用,可以按實(shí)際發(fā)生的裝修費(fèi)用暫估作長期待攤費(fèi)用入賬攤銷嗎

萱萱老師 解答

2021-03-14 20:45

發(fā)生的房屋裝修費(fèi)也未取得發(fā)票,但也裝修完成投入使用,可以按實(shí)際發(fā)生的裝修費(fèi)用暫估作長期待攤費(fèi)用入賬攤銷嗎 可以

燕子 追問

2021-03-14 20:46

取得發(fā)票后,又是怎么做賬的呢

萱萱老師 解答

2021-03-14 20:50

發(fā)票到時(shí),按發(fā)票金額調(diào)整以前的暫估金額:
借:固定資產(chǎn)-××
貸:固定資產(chǎn)-暫估固定資產(chǎn)
暫估金額小于發(fā)票金額時(shí),差額貸記"應(yīng)付賬款";
暫估金額大于發(fā)票金額時(shí),差額借記"應(yīng)付賬款".
如果以前已計(jì)提折舊,那已提折舊不再進(jìn)行調(diào)整.按固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值、預(yù)計(jì)尚可使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值重新計(jì)算以后每月應(yīng)提折舊.

燕子 追問

2021-03-14 21:12

那暫估的長攤費(fèi)用已經(jīng)攤銷了,取得發(fā)票又是怎么入賬的呢

萱萱老師 解答

2021-03-14 21:20

可以按照固定資產(chǎn)暫估的賬務(wù)處理方法

燕子 追問

2021-03-14 21:33

好的,發(fā)出商品,未開票未確認(rèn)收入怎么做賬呢,發(fā)出商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

萱萱老師 解答

2021-03-14 21:41

借發(fā)出商品貸庫存商品,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

燕子 追問

2021-03-14 21:44

但是我生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品,領(lǐng)用了材料,耗費(fèi)的材料人工制造費(fèi)用怎么做賬呢

萱萱老師 解答

2021-03-14 21:46

可以計(jì)入生產(chǎn)成本

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企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后,由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票的,可暫按合同規(guī)定的金額計(jì)入固定資產(chǎn)
2021-03-14 20:32:35
在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)管理使用部門的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、交付使用固定資產(chǎn)清單等作為在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原始憑證。不是以發(fā)票為結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)。
2020-03-25 14:32:32
你好 可以暫估入賬的??
2021-03-03 16:43:25
就是你這個(gè)最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結(jié)算的時(shí)候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。
2022-08-01 19:04:31
可以這個(gè)樣子處理的
2021-03-22 23:06:02
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