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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2021-03-15 10:21

您好!
借:管理費用等
貸:庫存現(xiàn)金
      其他應收款

玉窈 追問

2021-03-15 10:25

老師,員工借款采購商品才進行銷售出去,現(xiàn)在員工拿著發(fā)票來報銷我的庫存商品不增加嗎

韋老師 解答

2021-03-15 10:33

采購庫存商品分錄是這樣的
借:庫存商品
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金
      其他應收款/銀行存款

玉窈 追問

2021-03-15 11:01

老師,收到的是普票

韋老師 解答

2021-03-15 11:12

借:庫存商品
  
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
      其他應收款

玉窈 追問

2021-03-15 11:26

謝謝老師

韋老師 解答

2021-03-15 11:35

不客氣,祝你工作順利哈

玉窈 追問

2021-03-15 12:30

老師,采購商品里有的發(fā)票是免稅的,有的是1%的稅,這種情況是不是發(fā)票分開報銷?

韋老師 解答

2021-03-15 12:49

請問都是普通發(fā)票吧

玉窈 追問

2021-03-15 12:49

是的老師

韋老師 解答

2021-03-15 13:18

不用分開報銷的,同一筆業(yè)務可以一起報銷的

玉窈 追問

2021-03-15 13:26

謝謝老師

韋老師 解答

2021-03-15 13:38

不客氣,祝你工作順利哈

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相關(guān)問題討論
您好! 借:管理費用等 貸:庫存現(xiàn)金 ? ? ? 其他應收款
2021-03-15 10:21:49
同學你好 這個做往來就可以
2022-04-07 10:49:29
借庫存商品 貸其他應收款
2023-07-07 15:27:49
您好,不需要,那個屬于暫支單。 該員工后面拿到發(fā)票填“支付憑證”,支付方式寫“核銷”【就代表是核銷前面暫支款】
2019-09-16 16:59:48
你好,不需要的,直接支付差額部分就可以了
2020-02-16 22:00:51
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