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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-15 12:46

按這個下面結轉,還有做借未交增值稅,貸預繳增值稅

雨林 追問

2021-03-15 12:54

可不可以直接,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費_應交增值稅-進賬稅額,應交增值稅-未交增值稅,然后,借:應交稅費_未交增值稅,貸:銀行存款

雨林 追問

2021-03-15 12:56

預交增值稅的做賬的時候就做成,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費_應交增值稅_預交稅費

maize老師 解答

2021-03-15 13:00

不能,這個需要通過下轉出未交增值稅。

maize老師 解答

2021-03-15 13:01

預繳做借預繳增值稅,貸銀行,收入做貸銷項稅額

雨林 追問

2021-03-15 13:04

那這個應交稅費_未交增值稅不是包含了預交稅費嗎?所以還要做借:未交增值稅,貸:應交稅費_預繳增值稅

maize老師 解答

2021-03-15 13:17

是抵減未交增值稅了

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相關問題討論
按這個下面結轉,還有做借未交增值稅,貸預繳增值稅
2021-03-15 12:46:47
不需要交增值稅就不需要結轉
2019-01-14 10:27:45
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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