
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費(fèi)用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
宋老師,是不是,如果這個當(dāng)做期初數(shù)時現(xiàn)在把這個月月末的現(xiàn)金存款余額,銀行存款余額,庫存,應(yīng)收賬款余額,應(yīng)付賬款余額,還有就是那些費(fèi)用例如管理費(fèi)用,整理好,
答: 您好!是的。整理好然后當(dāng)做期初數(shù)開始做。 一個新辦的企業(yè)本身是沒有期初數(shù)的。是經(jīng)營之后才有的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,這個可以今年調(diào)整嗎?改成借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),然后再借:應(yīng)付賬款貸銀行存款呢
答: 你好,這個實(shí)際上你在20年做匯算清繳的時候就應(yīng)該調(diào)整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒有調(diào)的話,說明你的會算傾角做錯了。


???? ???? ???? 追問
2016-10-29 15:35
???? ???? ???? 追問
2016-10-29 15:40
???? ???? ???? 追問
2016-10-29 15:41
???? ???? ???? 追問
2016-10-29 15:52
宋生老師 解答
2016-10-29 15:29
宋生老師 解答
2016-10-29 15:38
宋生老師 解答
2016-10-29 15:47
宋生老師 解答
2016-10-29 15:55