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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-10-29 15:33

宋老師,那些車子維修記那個(gè)費(fèi)用啊

???? ???? ???? 追問

2016-10-29 15:35

宋老師,期初數(shù)據(jù)在錄入軟件中試算不平衡如何處理

???? ???? ???? 追問

2016-10-29 15:40

多出來的數(shù)計(jì)入那里啊

???? ???? ???? 追問

2016-10-29 15:41

宋老師,像我們批發(fā)商這種公司,一般有什么科目啊

???? ???? ???? 追問

2016-10-29 15:52

差額應(yīng)該放哪里啊,宋老師老師

宋生老師 解答

2016-10-29 15:29

您好!是的。整理好然后當(dāng)做期初數(shù)開始做。
一個(gè)新辦的企業(yè)本身是沒有期初數(shù)的。是經(jīng)營之后才有的。

宋生老師 解答

2016-10-29 15:38

您好!車子維修計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)等
您肯定是本身就不平。先計(jì)算平了再錄進(jìn)去。

宋生老師 解答

2016-10-29 15:47

您好!您先做一份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,做平了才錄入軟件。

宋生老師 解答

2016-10-29 15:55

您好!您先做資產(chǎn)負(fù)債表,正常來講是計(jì)入未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你好,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
您好!是的。整理好然后當(dāng)做期初數(shù)開始做。 一個(gè)新辦的企業(yè)本身是沒有期初數(shù)的。是經(jīng)營之后才有的。
2016-10-29 15:29:24
第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月) 會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
你好!計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本更好了
2021-09-28 10:20:19
同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個(gè)分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-09-06 12:59:58
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