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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-19 07:12

您好,法人 執(zhí)行懂事可以不是股東  各出資多少是股東協(xié)商確定的

cedar 追問

2021-03-19 07:44

嗯,就是兩個股東,各出資了50%,那就按實際的來就行了唄?

東老師 解答

2021-03-19 07:45

對,實際出資多少就按照多少來就行

cedar 追問

2021-03-19 07:47

老師,我們剛要注冊營業(yè)執(zhí)照,之前股東已經(jīng)各出資了30萬了,打入財務人員個人賬戶用的,裝修啥的已經(jīng)花的差不多了,這個得怎么做賬呢?剩余的已經(jīng),要是開了公戶后得怎么操作呢?

東老師 解答

2021-03-19 07:49

這個錢如果是出資應該打入公司公戶里面的,這種前期代墊的只能算是借款,后期再從借款轉(zhuǎn)到實收資本里面

cedar 追問

2021-03-19 07:51

但這些花費基本都沒有發(fā)票

cedar 追問

2021-03-19 07:51

您說怎么處理合適?還是忽略這些花費?

東老師 解答

2021-03-19 07:53

這些花費即使沒有發(fā)票也該入賬入賬,只是沒票不能稅前扣除,你如果不入賬忽略這些,股東出的錢不就無法在賬上顯示了嗎

cedar 追問

2021-03-19 07:56

哦,那就是開了公戶之后我把這些剩余錢直接打入公戶里做成實收資本唄?然后已經(jīng)花費的就先從借款轉(zhuǎn)實收資本,然后再做花費唄?

東老師 解答

2021-03-19 07:58

不對前面的沒錯,后面的記賬先記支出的做為股東的代墊,再從代墊款轉(zhuǎn)到實收資本里

cedar 追問

2021-03-19 08:05

老師,把后邊的分錄幫我寫下唄?

東老師 解答

2021-03-19 08:09

沒問題,后面發(fā)生費用股東代墊     借:管理費用   貸:其他應付款   后來轉(zhuǎn)實收資本   借:其他應付款  貸:實收資本

cedar 追問

2021-03-19 09:07

好的,謝謝老師

東老師 解答

2021-03-19 09:08

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。

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相關問題討論
您好,法人 執(zhí)行懂事可以不是股東 各出資多少是股東協(xié)商確定的
2021-03-19 07:12:44
這個是不行的,股東有知情權,有查看報表的權利
2023-05-10 14:17:31
不必須,可以是法人。
2018-02-11 19:31:01
你好,監(jiān)事不一定是股東。監(jiān)事可以是普通員工
2020-12-07 16:27:56
你好,請問你具體要咨詢什么
2021-02-06 11:01:54
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