
老師,請問以前年度的銷售發(fā)生部分金額退回,對方開具的紅字發(fā)票,我方?jīng)_減的銷項(xiàng)稅能申請留底退稅嗎?含稅金額幾千萬
答: 同學(xué)你好 你們可以直接申請退稅
公司是購買方,我方退貨給銷售方(我方已開具紅字信息表,銷售方已開具負(fù)數(shù)發(fā)票),我方在賬上做進(jìn)項(xiàng)紅字之后的不含稅金額和電子稅務(wù)局當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額不符,電子稅務(wù)局只顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅金,賬面做進(jìn)項(xiàng)紅字之后的不含稅金額和電子稅務(wù)局不相符會不會造成稅務(wù)風(fēng)險
答: 你好,你公司填寫紅字申請,對方開具紅字發(fā)票,納稅申報時,只需要將紅字發(fā)票對應(yīng)的轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二就可以了。納稅申報表上不會暫時紅字發(fā)票的不含稅金額,因此,和賬面上肯定有差異,這個差異沒關(guān)系的。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到一張退房租和物業(yè)費(fèi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄?是做紅字沖紅嗎?其中稅金是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
答: 你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅額(紅字) 你是接收方的話,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出


鏗鏘玫瑰 追問
2021-03-19 09:18
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2021-03-19 09:20
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2021-03-19 09:22
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2021-03-19 09:27
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2021-03-19 09:30
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2021-03-19 09:35