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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-22 09:21

您好, 借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款

詩涵 追問

2021-03-22 09:47

老師,我想再問一下,年終獎需要計提嗎?分錄怎么寫?

東老師 解答

2021-03-22 09:48

需要計提   借:管理費用-獎金  貸:應(yīng)付職工薪酬  借:應(yīng)付職工薪酬  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

詩涵 追問

2021-03-22 10:31

老師,我想問一下。我們報個稅系統(tǒng)個稅跟別人發(fā)來工資表上的個稅對不上,系統(tǒng)上個稅少了,銀行少發(fā)或者多發(fā)的工資對不上該怎么調(diào)整?

東老師 解答

2021-03-22 10:33

申報的少了,賬上的工資多了對吧?第一修改申報,第二不修改申報的話 多出的工資納稅調(diào)整

詩涵 追問

2021-03-22 12:59

老師,納稅調(diào)整怎么寫分錄?

東老師 解答

2021-03-22 13:00

納稅調(diào)整不用做分錄的,只是匯算清繳的時候調(diào)整的

詩涵 追問

2021-03-22 17:10

匯算清繳的時候要怎么弄?

東老師 解答

2021-03-22 17:11

匯算清繳把多計提的工資 調(diào)增就行了

詩涵 追問

2021-03-23 09:01

好的,謝謝

東老師 解答

2021-03-23 09:04

不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。

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相關(guān)問題討論
您好, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-03-22 09:21:05
借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款按月分?jǐn)?。借,管理費用等待。預(yù)付賬款實際是房租的吧,實際是的話,按照實際業(yè)務(wù)來做就可以的,但是不允許抵扣所得稅。
2024-04-11 09:11:44
首先,你需要看看這5000這個數(shù)字有沒有合理性。比如,你可以查閱是不是當(dāng)?shù)氐恼2盥觅M用,或者是是否有相關(guān)的單據(jù)記錄來證明。如果兩次都是一樣的,沒有其他特殊情況,我想分別做兩條憑證來記錄,分別給它們分配不同的費用科目,然后分別根據(jù)不同科目去進(jìn)行建賬。
2023-03-22 16:11:34
借:其他應(yīng)收款——員工借款——XXX 貸:銀行存款
2020-01-09 14:28:15
是的,除了補貼之外其他必須要發(fā)票
2024-05-30 15:05:56
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