老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應(yīng)由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學,你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

稅務(wù)稽查補繳的增值稅,用在納稅申報時候體現(xiàn)出來嗎
答: 你好,要體現(xiàn),在申報表有項目填稽查的
老師好 請問稅務(wù)稽查 補繳以前年度的增值稅 分錄怎么做?
答: 查補增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年6月份稅務(wù)稽查,我單位自查繳納了部分增值稅(屬于銷售未開票),并在當月補交稅款及滯納金,而且不是我們自行在電子稅務(wù)局繳納的稅款,是稽查局在人家的系統(tǒng)里錄入,補交的稅款?,F(xiàn)在客戶要求開票,這個月開票又需要交稅,我在電子稅務(wù)局下個月交稅時,如何填報申報表來沖減上次稽查交的稅
答: 這個對應(yīng)這個直接減掉,這個未開發(fā)票,收入,之后帶上無票資料,和之前稽查補稅回單去稅局解鎖,帶上你盤子, 直接減掉填寫開發(fā)票下面,


學堂用戶_ph299470 追問
2021-03-22 16:01
maize老師 解答
2021-03-22 16:07