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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2021-03-23 14:36

您好,這個要計入管理費(fèi)用科目核算,且不建議抵扣進(jìn)項稅額。

清秋 晗雪 追問

2021-03-23 15:56

像這種我要怎么做賬?

張艷老師 解答

2021-03-23 15:59

筆記本入固定資產(chǎn),其他都是如管理費(fèi)用--辦公費(fèi)

清秋 晗雪 追問

2021-03-23 16:00

發(fā)票抵扣的時候怎么弄呢?

張艷老師 解答

2021-03-23 16:08

借:固定資產(chǎn)
       管理費(fèi)用--辦公費(fèi)
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
      貸:銀行存款等

清秋 晗雪 追問

2021-03-23 16:09

還是全額抵扣稅咯

張艷老師 解答

2021-03-23 16:11

是的,一次性抵扣進(jìn)項稅額。

清秋 晗雪 追問

2021-03-23 16:30

裝的監(jiān)控怎么入賬,12000元

清秋 晗雪 追問

2021-03-23 16:30

裝的監(jiān)控怎么入賬,12000yuan

張艷老師 解答

2021-03-23 16:52

借: 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
      貸:銀行存款等

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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