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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-28 10:28

借費用類科目貸應付賬款。

番茄大王 追問

2023-12-28 10:50

次年收到發(fā)票之后要怎么做賬呢

玲老師 解答

2023-12-28 10:52

收到發(fā)票把暫估的分錄紅沖按發(fā)票再做一筆分錄。

番茄大王 追問

2023-12-28 10:54

前一年已經(jīng)結賬,直接在次年紅沖,重新做分錄嗎

玲老師 解答

2023-12-28 10:55

你好 是的是這樣的對的  

番茄大王 追問

2023-12-28 11:05

如果暫估的數(shù)據(jù)和收到的發(fā)票金額不一樣,怎么辦

玲老師 解答

2023-12-28 11:08

你好 紅沖按發(fā)票入賬 這樣 

番茄大王 追問

2023-12-28 13:49

收到的發(fā)票金額與暫估的金額不一樣,后續(xù)要調(diào)整上一年的以前年度損益嗎

玲老師 解答

2023-12-28 13:51

原來暫估的紅沖,然后按發(fā)票入賬就可以了,稅前扣除也是以發(fā)票為準的。

玲老師 解答

2023-12-28 13:52

跨年的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。

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相關問題討論
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費用類科目貸應付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。
2022-12-28 08:50:07
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