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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-28 10:28

借費用類科目貸應(yīng)付賬款。

番茄大王 追問

2023-12-28 10:50

次年收到發(fā)票之后要怎么做賬呢

玲老師 解答

2023-12-28 10:52

收到發(fā)票把暫估的分錄紅沖按發(fā)票再做一筆分錄。

番茄大王 追問

2023-12-28 10:54

前一年已經(jīng)結(jié)賬,直接在次年紅沖,重新做分錄嗎

玲老師 解答

2023-12-28 10:55

你好 是的是這樣的對的  

番茄大王 追問

2023-12-28 11:05

如果暫估的數(shù)據(jù)和收到的發(fā)票金額不一樣,怎么辦

玲老師 解答

2023-12-28 11:08

你好 紅沖按發(fā)票入賬 這樣 

番茄大王 追問

2023-12-28 13:49

收到的發(fā)票金額與暫估的金額不一樣,后續(xù)要調(diào)整上一年的以前年度損益嗎

玲老師 解答

2023-12-28 13:51

原來暫估的紅沖,然后按發(fā)票入賬就可以了,稅前扣除也是以發(fā)票為準的。

玲老師 解答

2023-12-28 13:52

跨年的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學(xué),你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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