亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-08 13:00

同學您好,貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

四季 追問

2022-12-08 13:00

那材料領用出庫、結轉成本時候怎么做

易 老師 解答

2022-12-08 13:02

借:生產(chǎn)成本-材料費-甲產(chǎn)品  生產(chǎn)成本-材料費-乙產(chǎn)品耗用 ,貸:原材料

易 老師 解答

2022-12-08 13:03

借:庫存商品-A產(chǎn)品,
-B產(chǎn)品
貸: 生產(chǎn)成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費用類科目貸應付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。
2022-12-28 08:50:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...