
老師,你看一下圖片,應(yīng)交增值稅明細(xì)有余額,實(shí)際公司是不欠稅,如何調(diào)整賬面
答: 你好 你是一般納稅人的話。 你現(xiàn)在最終是 應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額 是嗎 ? 那你之前是不是 有結(jié)轉(zhuǎn)分錄 處理的不對(duì)導(dǎo)致的 。你能查到原因嗎。 這樣才能判斷怎么調(diào)整處理。 金額大不大 ?
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 。?老師這句話的意思是不是上個(gè)月我欠了45738.14這個(gè)月用留底稅額抵欠這個(gè)稅款,分錄是不是這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-45738.14貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-45738.14都做付的呀
答: 是的,這個(gè)是都做負(fù)數(shù)表示
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


會(huì)計(jì)學(xué)員 追問
2021-03-24 11:23
會(huì)計(jì)學(xué)員 追問
2021-03-24 11:24
meizi老師 解答
2021-03-24 11:34
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2021-03-24 11:35
meizi老師 解答
2021-03-24 11:41