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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-25 09:03

你好  1  在銷項稅大于進項稅的時候 可以結(jié)轉(zhuǎn)的。 你做了一筆已交稅金 是之前當(dāng)月預(yù)繳了增值稅嗎 ?   你進項稅+已交稅金 剛好等于銷項稅嗎   

陪你考證的初級班主任 追問

2021-03-25 10:24

沒有預(yù)繳,可能我科目用錯了。那正確是怎么做?就是每月的進項和銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2021-03-25 10:36

 你好    那你就是科目錯誤了。  比如 進項稅小于銷項稅  結(jié)轉(zhuǎn) :借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月繳納 :借  應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 就平科目了  

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
你好,同學(xué)。以前這樣做,現(xiàn)在最好用轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣做
2021-03-29 10:40:02
你好,申報增值稅銀行代扣增值稅時候,按國稅完稅憑證和銀行付款憑證來入賬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2017-01-19 16:45:38
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