老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開(kāi)啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

老師,如貨物是化妝品,價(jià)格為10萬(wàn)元。以一般貿(mào)易進(jìn)口貨物征收稅額,請(qǐng)問(wèn)如果計(jì)算?
答: 你好,是什么稅額的計(jì)算?消費(fèi)稅?
某商場(chǎng)于2019年5月進(jìn)口一批高檔化妝品,該貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)120萬(wàn)
答: 你好,把題目發(fā)完整上來(lái)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2019年10月從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一批化妝品,貨價(jià)150萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)35萬(wàn)元。進(jìn)口化妝品入庫(kù)后,對(duì)外批發(fā)銷售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上的銷售額是350萬(wàn)元。已知:(進(jìn)口化妝品關(guān)稅稅率40%);計(jì)算:(1)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的關(guān)稅;(2)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的增值稅(3)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的消費(fèi)稅;(4)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
答: 你好 (1)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的關(guān)稅; 185*40% (2)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的增值稅 185*(1加上40%)/(1-15%)*13% (3)該企業(yè)進(jìn)口化妝品的消費(fèi)稅; 185*(1加上40%)/(1-15%)*15% (4)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。 350*13%-185*(1加上40%)/(1-15%)*13%


????Xia De???? 追問(wèn)
2016-11-02 13:15
鄒老師 解答
2016-11-02 11:44
鄒老師 解答
2016-11-02 11:50
鄒老師 解答
2016-11-02 13:38