小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)票開錯沒有作廢,增值稅交了,企業(yè)所得稅沒有交,請問可以暫估成本嗎?會計分錄怎么做?1月份發(fā)票沖紅了,會計分錄又怎么做?企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,收入我是按原來的金額還是減去沖紅后的金額?
21克拉
于2021-03-26 15:08 發(fā)布 ??1975次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-03-26 15:14
你好,這個對應(yīng)我看別的學員反饋找專管員說下 ,你暫估沒有真實成本發(fā)生,匯算清繳是一樣納稅調(diào)增,我建議是按這個學員處理,給專管員說下,不做賬,對應(yīng)后續(xù)開紅字也不做 這個賬上不做收入也不暫估成本,你這個對應(yīng)直接不做賬 ,直接按減除錯誤發(fā)票之后去做收入 申報企業(yè)所得稅,
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是的,所得稅匯算清繳,增值稅不用 的
2020-03-10 14:17:38

你好,核定征收的小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅根據(jù)收入(主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入)計算,減免的增值稅不作為匯算清繳時繳納所得稅的依據(jù)
2021-05-10 22:20:39

小規(guī)模納稅人是針對“增值稅”而言的,而匯算清繳是針對“企業(yè)所得稅”而言的。所以,小規(guī)模跟是否匯算清繳沒有直接的關(guān)系。因此,小規(guī)模納稅人如果是采用“查賬征收”企業(yè)所得稅,進行匯算清繳是完全可能的。
2019-01-21 22:56:54

你好,這個對應(yīng)我看別的學員反饋找專管員說下 ,你暫估沒有真實成本發(fā)生,匯算清繳是一樣納稅調(diào)增,我建議是按這個學員處理,給專管員說下,不做賬,對應(yīng)后續(xù)開紅字也不做 這個賬上不做收入也不暫估成本,你這個對應(yīng)直接不做賬 ,直接按減除錯誤發(fā)票之后去做收入 申報企業(yè)所得稅,
2021-03-26 15:14:24

你好,根據(jù)賬面發(fā)生情況填寫賬面金額,根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅額金額,差額做相應(yīng)調(diào)整
2019-04-13 09:09:13
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