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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-27 14:44

你好
什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。

, 追問

2021-03-28 10:23

職工福利費的票抵扣了。

郭老師 解答

2021-03-28 10:24

借管理費用,福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

追問

2021-03-28 11:54

還需要通過應(yīng)付職工薪酬周轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2021-03-28 11:56

借管理費用
進項
貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費用
貸進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
完整的

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相關(guān)問題討論
你好 什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
2021-03-27 14:44:21
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-24 09:01:06
一般是借方,沒有貸方
2016-05-04 16:00:04
月末形成留抵稅額的情況下,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-05 16:12:27
你好,你每個月的進項銷項加計扣除發(fā)生額和你申報表里面的核對一下。
2024-03-19 15:21:33
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