老師,現(xiàn)在有一家新開的設(shè)備貿(mào)易公司,購進設(shè)備大約4200萬,銷售出的5400萬,現(xiàn)在增值稅進項稅相差很大和利潤都很高,有沒什么辦法可以減少一些?
冰雪
于2021-03-28 18:01 發(fā)布 ??1228次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-03-28 18:04
你好,很高興為你解答
利潤高的話可以通過增加工資,維修成本等減少
增值稅不要在這個上面動腦筋了,合法的手段可以加油的抵扣進項,維修的抵扣,設(shè)備采購成本是死的,變動不了的
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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2021-03-28 18:21
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