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老師,我9月份收到一個進項稅票已入賬,現(xiàn)在認證的時候發(fā)現(xiàn)稅號錯了認證不了,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)已經退回對方,我9月份的賬要怎么更正啊
老師您好,對方開給我們的發(fā)票已經認證了,后來對方跨月紅沖,重新開的發(fā)票金額小于之前的,我應該怎么入賬?我直接做負數賬的話,賬面的進項稅額和系統(tǒng)的對不上了
老師,一些費用票價稅合計入賬了,現(xiàn)在我把之前價稅合計的費用票都 認證了,那么 現(xiàn)在這些進項稅額應該怎么分離出來?

