老師 請教一下 我們是購買方,之前已經(jīng)入賬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 。7月份的時候供應(yīng)商開了折扣發(fā)票 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報的時候也做了轉(zhuǎn)出 我想問應(yīng)該做賬務(wù)處理 謝謝
日曄星晨
于2024-08-16 12:42 發(fā)布 ??217次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-08-16 12:45
同學(xué)你好
當(dāng)供應(yīng)商開具折扣發(fā)票,且您已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時,以下是相應(yīng)的賬務(wù)處理分錄:
借:應(yīng)付賬款
貸:庫存商品(或原材料等相關(guān)科目) (折扣部分對應(yīng)的成本金額)
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分)
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你好,不需要,購入不動產(chǎn)才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52

你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-01 18:28:51

你好,可以先計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-05-13 16:32:35

那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45
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日曄星晨 追問
2024-08-16 13:59
樸老師 解答
2024-08-16 14:00