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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-30 14:57

你好
紅字信息表查詢里面
有上傳

小白 追問

2021-03-30 15:32

看到了,那老師寫憑證的時候后面附件之前沒有給別人的發(fā)票還有紅沖的專票,以及重新開具的普票都要付在后面么?因為這個公司不在了,所以我紅沖回來。開具普票的

小白 追問

2021-03-30 15:33

另外會計分錄怎么寫?是直接紅沖前面做的分錄,再寫一個分錄還是怎么搞?因為金額都是一樣的,主要就是一個專票和普票的問題。

郭老師 解答

2021-03-30 15:33

你好是的,你們只用第一聯(lián)做賬。

小白 追問

2021-03-30 15:36

問題是對方公司已經(jīng)不在了,上次的三聯(lián)也沒有給對方的,那其他的聯(lián)次都放在憑證后面做備查吧,不然放哪里呢?

郭老師 解答

2021-03-30 15:39

他的都自己留存就可以,你們只需要低一點。

郭老師 解答

2021-03-30 15:39

只需要第一聯(lián)做賬
其他的自己留存。

小白 追問

2021-03-30 15:58

紅字信息表要付在做賬后面吧?另外賬務(wù)處理怎么處理?是直接紅沖前面做的分錄,再寫一個分錄還是怎么搞?因為金額都是一樣的,主要就是一個專票和普票的問題。
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主要業(yè)務(wù)收入(紅字)
       應(yīng)交增值稅--銷項 (紅字)
然后再寫個一樣的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主要業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交增值稅--銷項

郭老師 解答

2021-03-30 16:13

是的
可以這么做的

小白 追問

2021-03-30 16:58

那可有簡單的分錄做法?借:應(yīng)收賬款  貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做么?

郭老師 解答

2021-03-30 17:05

你好
不可以
沖收入的

小白 追問

2021-03-31 14:00

我的意思是因為只是專票紅沖變成普票,其實數(shù)字什么的都沒有變化。原本就是一個可有可無的憑證。

郭老師 解答

2021-03-31 14:34

不可以
需要正常做賬的

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相關(guān)問題討論
你好 紅字信息表查詢里面 有上傳
2021-03-30 14:57:53
怎么百旺開紅字而金稅開發(fā)票?是在那個系統(tǒng)的開的信息表就在那個系統(tǒng)開發(fā)票啊
2021-12-31 16:35:46
你好 一個是介質(zhì)導(dǎo)入,一個是網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入
2018-12-01 18:26:55
你好,是你的金額不對,假如你原來開的專票價稅合計100,你開紅字,金額是-100
2022-04-20 17:14:07
在發(fā)票管理-信息表里面。點紅字信息表填開,之后選擇銷售方或者購買方申請(已經(jīng)抵扣是由購買方電請,未抵扣是銷售方申請)選擇好之后把發(fā)票的代碼號碼輸進去,會自動彈出來一張信息表,點左上角的打印。用a4紙打和出來。之后返口界面,還是點信息表。選擇第二步,信息表查詢導(dǎo)出這一步。進去選中你剛才開的這張信息表,點上面的上傳。上傳好了會提示您是審核通過還是什么。通過了的話會有一個信息表編號出來的。根據(jù)編號。到專用發(fā)票填開里面,在開票的界面上方 有個紅字按鈕,點一下,選擇直接開具。之后輸入信息表編號和發(fā)票的代碼號碼。打印出這張紅字負數(shù)發(fā)票即可。 普通發(fā)票的話更簡單。直接普通發(fā)票填開。在開票的界面里面點紅字按鈕,輸入要開紅字的那一張發(fā)票的代碼號碼,打印出即可
2022-10-20 11:05:02
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