
老師,請(qǐng)問一下:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金都沒余額,平時(shí)的支出都是合伙人出不用還(在外賬上不能做投資,要做往來(lái)款項(xiàng)處理),記入其他應(yīng)付賬款的金額要怎么沖回?
答: 你好,修改公司章程,去工商局辦理實(shí)收資本變更,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本核算
法人私帳轉(zhuǎn)公帳:摘要往來(lái)款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來(lái)款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ??公帳轉(zhuǎn)法人私帳:往來(lái)款?借: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ???????往來(lái)款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫(kù)存現(xiàn)金:往來(lái)款?借: 庫(kù)存現(xiàn)金???????往來(lái)款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 這樣做往來(lái)款對(duì)嗎,這些帳轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去都是用的法人同一個(gè)帳戶轉(zhuǎn),庫(kù)存現(xiàn)金沒有用到銀行提現(xiàn),因?yàn)檗D(zhuǎn)帳方便
答: 對(duì)的,可以的,這樣是對(duì)的哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我們公司有一筆賬掛往來(lái)款,掛在其他應(yīng)付款 1000,那現(xiàn)在這筆錢扣除6個(gè)稅點(diǎn)是940,那我是借方 其他應(yīng)付款940,貸方 庫(kù)存現(xiàn)金,那這個(gè)60的差額要什么做?
答: 你好 你們這個(gè)往來(lái)掛賬 是什么業(yè)務(wù) 扣稅點(diǎn)又是什么情況

