
老師,請問一下:銀行存款、庫存現(xiàn)金都沒余額,平時的支出都是合伙人出不用還(在外賬上不能做投資,要做往來款項處理),記入其他應(yīng)付賬款的金額要怎么沖回?
答: 你好,修改公司章程,去工商局辦理實收資本變更,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實收資本核算
法人私帳轉(zhuǎn)公帳:摘要往來款?借: 銀行存款-XX銀行?????????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ??公帳轉(zhuǎn)法人私帳:往來款?借: 其他應(yīng)付款-XX 法人 ???????往來款???貸: 銀行存款-XX銀行???入庫存現(xiàn)金:往來款?借: 庫存現(xiàn)金???????往來款???貸: 其他應(yīng)付款-XX 法人 這樣做往來款對嗎,這些帳轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去都是用的法人同一個帳戶轉(zhuǎn),庫存現(xiàn)金沒有用到銀行提現(xiàn),因為轉(zhuǎn)帳方便
答: 對的,可以的,這樣是對的哦
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司有一筆賬掛往來款,掛在其他應(yīng)付款 1000,那現(xiàn)在這筆錢扣除6個稅點是940,那我是借方 其他應(yīng)付款940,貸方 庫存現(xiàn)金,那這個60的差額要什么做?
答: 你好 你們這個往來掛賬 是什么業(yè)務(wù) 扣稅點又是什么情況

