老師,請教一下,6月份代扣代繳個人所稅,但是6月份又 問
同學,你好 你沒有發(fā)工資,就不應(yīng)該申報個稅。 現(xiàn)在你申報個稅了,那就會有科目掛著,這個之后發(fā)工資,就會平了 答
老師 預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理 問
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
我們單位有個員工他的所有銀行卡凍結(jié)收不了工資, 問
同學,你好 現(xiàn)金發(fā)放 答
老師,你好,我公司收到一張加油的專票,稅號是對的,公 問
這張發(fā)票,不能抵扣增值稅 答
老師,我想 問一下,我公司沒有核定印花稅稅種,為什么 問
同學,你好 你有這個征稅范圍,就要繳納印花稅。 你沒有核定的話,是你核定不及時 答

我公司去年年底盤點庫存額811242.6,當時數(shù)據(jù)沒報上來,但是總貝長庫存當時為負185萬,然后會計根據(jù)一些進貨單做了暫估庫存,票據(jù)不夠,勉強將總賬庫存調(diào)為0,現(xiàn)在才收到去年底的盤點數(shù)據(jù),現(xiàn)在庫存沖暫估又沖負了,這個庫存怎么調(diào)貝長同學你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負數(shù)了因為一邊退貨,一邊進新貨就沖暫估,退貨,調(diào)往耒,這個庫存就又變成負了現(xiàn)在可以根據(jù)盤點的數(shù)調(diào)庫存嗎,這個盤點表還有用嗎
答: 你好 我的觀點是,賬實相差260多萬,絕不僅僅是暫估入賬能處理的,若以前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要進行更正并補稅。
我公司去年年底盤點庫存額811242.6,當時數(shù)據(jù)沒報上來,但是總貝長庫存當時為負185萬,然后會計根據(jù)一些進貨單做了暫估庫存,票據(jù)不夠,勉強將總賬庫存調(diào)為0,現(xiàn)在才收到去年底的盤點數(shù)據(jù),現(xiàn)在庫存沖暫估又沖負了,這個庫存怎么調(diào)貝長同學你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負數(shù)了因為一邊退貨,一邊進新貨就沖暫估,退貨,調(diào)往耒,這個庫存就又變成負了現(xiàn)在可以根據(jù)盤點的數(shù)調(diào)庫存嗎,這個盤點表還有用嗎
答: 同學,你好! 可跟據(jù)盤一點表調(diào),但盤點表確定是實盤庫存數(shù),并且參與盤點的各相關(guān)部門(比如倉庫、生產(chǎn)部、財務(wù)部)人員簽名,再給領(lǐng)導簽字審批。注意賬上庫存不應(yīng)為負。最少是0庫存。 希望能幫到你!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司去年年底盤點庫存額811242.6,當時數(shù)據(jù)沒報上來,但是總貝長庫存當時為負185萬,然后會計根據(jù)一些進貨單做了暫估庫存,票據(jù)不夠,勉強將總賬庫存調(diào)為0,現(xiàn)在才收到去年底的盤點數(shù)據(jù),現(xiàn)在庫存沖暫估又沖負了,這個庫存怎么調(diào)貝長如果根據(jù)盈點表調(diào)庫存,往耒又對不上了,因為一些往來已經(jīng)核對過了
答: 你好 這種情況,可能是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。 ①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調(diào)整’科目,調(diào)增未分配利潤、并計提應(yīng)交稅費 ②確實未入賬的,找到對應(yīng)票據(jù)如實入賬。

