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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-04 13:25

十一月認證十月的和之前的發(fā)票,請問老師我如何做賬

啦啦啦123478 追問

2016-11-04 13:43

老師,不是沒認證的話月末要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么我十一月初認證的,那我十月底不用進項稅額轉(zhuǎn)出,我十月底還要做是么分錄嗎,只要在取得發(fā)票的時候做一筆嗎

啦啦啦123478 追問

2016-11-04 13:46

那我要做哪幾筆分錄啊,我十一月初認證的,這個怎么做賬呢,取得發(fā)票,月末,認證時,這個會計分錄怎么做呢

吳月柳 解答

2016-11-04 11:34

你十一月認證的是十月發(fā)票還是十一月的?

吳月柳 解答

2016-11-04 13:31

那你根據(jù)發(fā)票做賬就可以了,比如購入材料的,借:原材料 應交稅費-進項,貸:應付賬款

吳月柳 解答

2016-11-04 13:44

你現(xiàn)在如果發(fā)票用來抵十月份的稅的話,那么發(fā)票就要入賬在十月份。

吳月柳 解答

2016-11-04 13:52

這個與你十一月份證證無關(guān),你現(xiàn)在不是相當于認證十月的進項嗎?那么在十月的賬務里做分錄就可以了,然后結(jié)轉(zhuǎn)出交多少稅就可以了,平常的發(fā)票那么入賬,這個沒有區(qū)別。

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相關(guān)問題討論
你十一月認證的是十月發(fā)票還是十一月的?
2016-11-04 11:34:42
借;原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款等科目 只能是等有收入的時候開具發(fā)票了
2016-07-12 15:41:01
學員您好,繼續(xù)做留抵 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-02-13 18:35:02
你好 下個月補 這個具體的什么業(yè)務的
2022-02-15 19:59:40
你好,對方?jīng)]有通過海關(guān)報關(guān)進口嗎?
2018-10-31 11:49:56
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