實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會(huì)用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

老師我們公司支付了一個(gè)300萬的工程款,這個(gè)300萬是最后的一筆工程款,之后就沒有了。之前的會(huì)計(jì)做的都是借 在建工程 銀行存款 ?,F(xiàn)在工程已經(jīng)建成了,我還繼續(xù)這么做嗎?剛剛請教的老師說掛 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 但是我查了往來,應(yīng)付賬款根本就沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的記錄。
答: 說明是之前的處理錯(cuò)誤了 完工了就把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算
公司一筆報(bào)建費(fèi),須跟建筑工程公司一人一半分?jǐn)偅鞠雀犊畲鷫|,借:在建工程報(bào)建費(fèi),借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,解:在建工程-報(bào)建費(fèi) 其他應(yīng)收款-代X墊付 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司很多工程項(xiàng)目,預(yù)付款都是50%,能不能做借方全額在建工程,貸方銀行存款50%,應(yīng)付賬款50%呢?
答: 你好,你們自建工程的可以。


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2016-11-04 15:10
鄒老師 解答
2016-11-04 11:38
鄒老師 解答
2016-11-04 12:00
鄒老師 解答
2016-11-04 15:11