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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-03-31 19:53

你好,一般納稅人單位預交增值稅,賬務處理是
 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) , 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2021-03-31 19:56

你好,如果用預交的增值稅抵扣了應交的增值稅,賬務處理是
借:應交稅費—未交增值稅  
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

鄒老師 解答

2021-03-31 19:58

你好,預交增值稅用 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)科目
應交稅費—預交稅款,這都不知道具體是預交的什么稅款啊  

鄒老師 解答

2021-03-31 20:01

你好,是的,是這樣的

鄒老師 解答

2021-03-31 20:05

你好,實際繳納應交增值稅,分錄是
 借:應交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款

鄒老師 解答

2021-03-31 20:10

你好
預交的分錄 ,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) , 貸:銀行存款
實際繳納的分錄, 借:應交稅費—未交增值稅 ,  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2021-03-31 20:27

你好
預交的分錄 ,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) , 貸:銀行存款
實際繳納的分錄, 借:應交稅費—未交增值稅 ,  貸:銀行存款
針對這個,不明白地方具體是哪里呢?  

鄒老師 解答

2021-03-31 20:44

你好,因為預交,實際繳納都會導致單位的銀行存款余額減少,所以貸方都是銀行存款科目啊  

鄒老師 解答

2021-03-31 21:00

你好,預交企業(yè)所得稅的分錄是
借:應交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2021-03-31 21:02

你好,如果季度有利潤,就需要做計提所得稅分錄  

繁花園 追問

2021-03-31 19:54

月底還用結轉預交的增值稅嗎?

繁花園 追問

2021-03-31 19:56

借應交稅費—未交增值稅  貸應交稅費—預交稅款

繁花園 追問

2021-03-31 19:57

其他老師這樣回復的,,繳納時借應交稅費—預交稅款 貸銀行

繁花園 追問

2021-03-31 20:01

摘要就寫預交增值稅嗎??

繁花園 追問

2021-03-31 20:04

如果用預交的增值稅抵扣了應交的增值稅,賬務處理是 借:應交稅費—未交增值稅   貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)   實際繳納時   借應交稅費(已交稅金)貸銀行    這是一個很完整的分錄吧?老師

繁花園 追問

2021-03-31 20:07

暈了,和預交的增值稅的分錄對不上了

繁花園 追問

2021-03-31 20:08

老師預交的分錄和實際繳納的分錄你都給我寫完吧

繁花園 追問

2021-03-31 20:25

還是不明白

繁花園 追問

2021-03-31 20:44

為啥兩個都有銀行存款?

繁花園 追問

2021-03-31 21:00

老師預交企業(yè)所得稅的分錄怎么做?

繁花園 追問

2021-03-31 21:01

還計提企業(yè)所得稅嗎??

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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