
老師請問應(yīng)收賬款的借方余額為什么會是負(fù)數(shù)。我要怎么做這筆分錄,起初貸方有余額458180。
答: 您好 收取了貨款還沒有開具發(fā)票 所以借方負(fù)數(shù)
老師,2019年12月底應(yīng)收賬款還有余額,需要做什么分錄
答: 您好,同學(xué),不需要做分錄,余額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年期初即可。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款的貸方有余額錢早已經(jīng)收了在應(yīng)收賬款上一直負(fù)數(shù)掛帳問老師銷賬的分錄怎么寫?
答: 你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


春華秋實(shí) 追問
2016-11-04 18:50
會計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-11-04 18:36
會計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-11-04 18:44
會計(jì)學(xué)堂陳老師 解答
2016-11-04 18:51