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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-01 15:33

老師,去年會計的存貨余額是核對了的。這樣做分錄的話,這個月的庫存就多了

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:40

老師,是這樣的。之前采購了一批疫苗出了問題,要退回廠家。是從各個衛(wèi)生院收上來統(tǒng)一退回。衛(wèi)生院的部分只是退到防疫站的庫房里面

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:41

去年的會計這樣做,我今年接手核對一下,就覺得奇怪。不知道要怎么調(diào)賬了?

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:09

咋調(diào)呢?老師

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:51

老師,分錄這樣做對不對?1??紅沖時:借:庫存物品-1102 貸:應收賬款-1102 2??修改分錄:借:應收帳款1102貸:庫存物品11023??退回:借:庫存物品1102 貸:應收賬款1102(老師,這樣的話我的庫存物品就對不上今年的庫存數(shù)了)

小祝老師 解答

2019-08-01 15:18

你好,借:應收賬款,貸:存貨,這樣賬就平了(*^▽^*),其實這個賬之前就做錯了,之前應該做借:應收賬款,貸:存貨

小祝老師 解答

2019-08-01 15:37

去年是賣疫苗,你們做的是借存貨,你不覺得奇怪嗎?所以我說你們的賬做反了呀,賣怎么會越賣越多呢?

小祝老師 解答

2019-08-01 15:54

你先調(diào)賬,把賬改成正確的,然后該怎么做怎么做就可以了(*^▽^*)

小祝老師 解答

2019-08-01 16:13

先做一筆紅字,把去年錯的賬沖紅,然后做一筆正確的,現(xiàn)在退回的就是第三筆,一共三筆,明白了嗎?

小祝老師 解答

2019-08-01 16:55

按你說的事情經(jīng)過就是這樣的,如果庫存材料不對,你就要仔細核對一下前面的賬了,這個分錄做反了,會不會之前還有什么錯誤呢?(*^▽^*)

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相關問題討論
借:應收賬款-售后 貸:應收賬款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-10-16 17:18:10
老師,那已付款,未收票,應付賬款借方余額,等收到票怎么做分錄?
2018-09-10 12:41:23
a之前你們掛的應收賬款的嗎 是的話借應收賬款a貸銀行存款 需要出委托書
2021-10-21 20:14:26
老師抱歉今天太忙了 預收多了?
2021-09-15 20:01:25
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