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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-05 10:36

比如 今天收到一筆掛賬 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  確認(rèn)無法收回 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失里呢

追問

2016-11-05 10:55

那月末要做一筆 借 本年利潤 貸資產(chǎn)減值損失嗎

鄒老師 解答

2016-11-05 10:29

借;壞賬準(zhǔn)備    貸;應(yīng)收賬款
計提壞賬在之前做一筆

鄒老師 解答

2016-11-05 10:37

借;資產(chǎn)減值損失   貸;壞賬準(zhǔn)備

鄒老師 解答

2016-11-05 10:56

是的

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你好!因為你轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備的時候需要把原來計提的壞賬準(zhǔn)備沖回,原來計提的壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失,提現(xiàn)在利潤表中的減值損失,如果轉(zhuǎn)回的話,就需要把這個減值損失沖掉,所以做一筆反分錄。希望能幫到您!記得好評哦!
2020-10-26 09:02:25
壞賬準(zhǔn)備科目在年末統(tǒng)一調(diào)整數(shù)額,要保持應(yīng)收賬款的一定比例,如果多于這個比例沖銷,少于這個比例補(bǔ)計提。
2018-10-16 09:25:03
是企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬的嗎
2019-08-16 10:37:49
你好,第一筆分錄是為了順延去年的年末數(shù),和今年年初數(shù)一致,后面錢全部收回來了,就做了相反的分錄。希望能幫到你。
2019-10-15 08:20:46
需要沖銷前期的壞賬準(zhǔn)備 一、借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 二、 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2017-12-04 10:37:14
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