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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-02 08:30

你好 你還要把以前年度損益調(diào)整余額 轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去  比如 借  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

巴豆 追問(wèn)

2021-04-02 08:38

哦,那這樣還不如查賬征收了?

meizi老師 解答

2021-04-02 08:42

你好  你們 可以申請(qǐng)查賬的  

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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好,可計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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