老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會(huì)計(jì)去年申報(bào)的不是這個(gè)數(shù),后來(lái)稅務(wù)局給看出來(lái)了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時(shí):借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
巴豆
于2021-04-02 08:29 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-02 08:30
你好 你還要把以前年度損益調(diào)整余額 轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去 比如 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個(gè)操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

你好,可計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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巴豆 追問(wèn)
2021-04-02 08:38
meizi老師 解答
2021-04-02 08:42