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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-02 13:33

您好
一般納稅人
1、企業(yè)收到的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是按6%報(bào)銷項(xiàng)稅。
2、企業(yè)收到園區(qū)返還的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅,不再交增值稅。
3企業(yè)收到返還的所得稅是計(jì)營業(yè)外收入,交所得稅,但不計(jì)增值稅

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你好,小規(guī)模減免增值稅是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 計(jì)入營業(yè)外收入,需要計(jì)入利潤總額計(jì)算計(jì)入企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里面的
2019-07-04 15:19:17
免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
2019-10-09 16:25:17
你好,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020-05-13 15:34:33
您好 一般納稅人 1、企業(yè)收到的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還是按6%報(bào)銷項(xiàng)稅。 2、企業(yè)收到園區(qū)返還的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅,不再交增值稅。 3企業(yè)收到返還的所得稅是計(jì)營業(yè)外收入,交所得稅,但不計(jì)增值稅
2021-04-02 13:33:54
不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
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