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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-05 16:25

如果預提成本少,實際成本多的話,怎么做合適呢,老師?

Snow 追問

2016-11-05 16:31

這些成本都是為上個月開票產(chǎn)生的,那這個月收到這筆錢又該怎么做賬?

王雁鳴老師 解答

2016-11-05 16:18

您好,預提成本在前,紅沖在后,這兩個應該是連續(xù)的操作,您的意思是什么?能再詳細描述一下嗎?謝謝。

王雁鳴老師 解答

2016-11-05 16:28

您好,如果預提成本少,實際成本多,應該先紅沖預提成本,再按實際成本核算,最終的結(jié)果是差額計入了主營業(yè)務成本。

王雁鳴老師 解答

2016-11-05 16:34

您好,上月開票時
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
      應交稅費-應交增值稅-銷項
本月收到收入款時
借:現(xiàn)金或者銀行存款
貸:應收賬款。

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你好,多做的肯定需要沖了回去
2021-08-09 18:29:06
你好? ?你具體是之前多做? 成本的話。? 那么就得先紅沖了? ?
2021-08-09 17:28:51
您好,拿到發(fā)票的時候再做紅沖
2020-08-19 10:00:01
您好,需要的,您是退貨的嗎
2020-03-14 10:44:29
你好,預提是不允許的,但是因為有時成本發(fā)票沒有來為了準確核算定期的利潤先做一個大概的估計
2019-11-27 09:55:39
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