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Snow
于2016-11-05 16:15 發(fā)布 ??1027次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-11-05 16:25
如果預提成本少,實際成本多的話,怎么做合適呢,老師?
Snow 追問
2016-11-05 16:31
這些成本都是為上個月開票產(chǎn)生的,那這個月收到這筆錢又該怎么做賬?
王雁鳴老師 解答
2016-11-05 16:18
您好,預提成本在前,紅沖在后,這兩個應該是連續(xù)的操作,您的意思是什么?能再詳細描述一下嗎?謝謝。
2016-11-05 16:28
您好,如果預提成本少,實際成本多,應該先紅沖預提成本,再按實際成本核算,最終的結(jié)果是差額計入了主營業(yè)務成本。
2016-11-05 16:34
您好,上月開票時借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項本月收到收入款時借:現(xiàn)金或者銀行存款貸:應收賬款。
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老師那我以前多做的成本需要紅沖嗎
答: 你好,多做的肯定需要沖了回去
蔣老師那我需不需要把以前多做進去的成本紅沖?
答: 你好? ?你具體是之前多做? 成本的話。? 那么就得先紅沖了? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,紅沖成本需要做附件么?
答: 您好,需要的,您是退貨的嗎
討論
老師,預提成本和紅沖哪個好?
1月份做的賬這個月紅沖,是紅沖空做成本的,這樣紅沖對嗎?
老師,我上個月做了一筆暫估成本有十幾萬,這個月只進來了3萬的成本票,我這個月需要紅沖這十幾萬的成本嗎
老師,我上個月做了一筆暫估成本,這個月成本票也沒有,是不是不需要紅沖,等啥時候有成本票了再紅沖暫估成本嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Snow 追問
2016-11-05 16:31
王雁鳴老師 解答
2016-11-05 16:18
王雁鳴老師 解答
2016-11-05 16:28
王雁鳴老師 解答
2016-11-05 16:34