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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-06 21:24

10月增加應(yīng)收賬款10734元,分錄
借:應(yīng)收賬款 10734
貸:主營業(yè)務(wù)收入 10734
老師,就是卡在這,應(yīng)收賬款是對的,就是貸方,,,10734的收入下個月才開票出去

????Xia De???? 追問

2016-11-06 22:34

銀行存款也增多了啊,老師

王雁鳴老師 解答

2016-11-06 17:38

您好,您這個問題比較難回答,我先回答一下,看對不對吧
10月增加應(yīng)收賬款10734元,分錄
借:應(yīng)收賬款 10734
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
扣除手續(xù)費
借:財務(wù)費用-手續(xù)費  64.42
貸:現(xiàn)金或者銀行存款  64.42
結(jié)算到賬了5525.45元(11月才開發(fā)票),
借:現(xiàn)金或者銀行存款  5525.45
貸:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款--5525.45

王雁鳴老師 解答

2016-11-06 22:08

這個確實不好辦啊,那就這樣吧。
借 :應(yīng)收賬款 10734
貸:預(yù)收賬款  10734

王雁鳴老師 解答

2016-11-06 22:37

您好,銀行存款也增多了,應(yīng)該是這樣啊,您說的這個應(yīng)收賬款增加了10734,把我也搞暈了。
借 :銀行存款 10734
貸:預(yù)收賬款 10734

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您好,您這個問題比較難回答,我先回答一下,看對不對吧 10月增加應(yīng)收賬款10734元,分錄 借:應(yīng)收賬款 10734 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 扣除手續(xù)費 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 64.42 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 64.42 結(jié)算到賬了5525.45元(11月才開發(fā)票), 借:現(xiàn)金或者銀行存款 5525.45 貸:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款--5525.45
2016-11-06 17:38:25
您好,分錄借:其他應(yīng)收款-甲方 貸:銀行賬款
2019-12-24 11:18:05
這種金額很少的應(yīng)收差異(余額),往往是雙方四舍五入的處理不同產(chǎn)生的。如果是大公司的話,寫一份關(guān)于應(yīng)收賬款余額調(diào)整的申請或說明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后用作原始憑證調(diào)賬,可記入管理費用或者財務(wù)費用。小公司的話,直接打一張應(yīng)收賬款余額表出來,讓老板簽字確認(rèn)一下直接沖賬。
2017-04-26 12:36:49
受托方提供代銷清單,你們計算應(yīng)返給他們的手續(xù)費。他們提供手續(xù)費的發(fā)票。
2017-06-16 12:20:07
預(yù)收賬款是非貨幣性項目,不需要調(diào)整!
2019-09-11 15:04:37
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