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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-04-06 18:00

你好,借:在途物資203200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26220 貸:銀行存款203200+26220
允許抵扣就是可以作為進項扣除

???? 追問

2021-04-06 18:06

老師,可以抵扣為什么要加呢?

小云老師 解答

2021-04-06 18:33

沒有加呀,成本是不含稅的金額。

???? 追問

2021-04-06 18:34

不是,那允許抵扣不就是2600-220嗎?您用的+,不太懂

小云老師 解答

2021-04-06 18:36

你。材料是材料的增值稅,運費是運費的,有兩筆

小云老師 解答

2021-04-08 14:42

你有兩筆可以抵扣的,就要把兩筆加起來呀

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1借在途物資200200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額32220 貸銀行存款232420
2022-05-24 13:44:01
你好,借:在途物資203200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26220 貸:銀行存款203200+26220 允許抵扣就是可以作為進項扣除
2021-04-06 18:00:42
你好題目要求做會計分錄嗎?
2022-05-24 14:16:09
你好同學,你們公司是一般納稅人的話,你的采購成本應(yīng)該是1萬加上300。
2022-03-21 10:22:26
2016年固定資產(chǎn)的入賬價值=500+100=600(萬元), 2016年應(yīng)計提的折舊=600×5/15/2=100(萬元), 2017年應(yīng)計提的折舊=600×5/15/2+600×4/15/2=180(萬元)。 2017年未計提減值準備前的固定資產(chǎn)的賬面價值=600-100-180=320(萬元) 設(shè)備2017年應(yīng)計提的減值=320-280=40(萬元)
2021-03-18 15:08:54
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